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會(huì)計(jì)師事務(wù)所“硬剛”上市公司:拒絕修改!

作者:時(shí)尚 來(lái)源:時(shí)尚 瀏覽: 【】 發(fā)布時(shí)間:2025-12-01 10:22:41 評(píng)論數(shù):

  南衛(wèi)股份(維權(quán))11月5日公告稱(chēng),硬剛江蘇證監(jiān)局對(duì)公司控股股東及實(shí)際控制人李平、師事上市公司前任財(cái)務(wù)總監(jiān)項(xiàng)琴華內(nèi)幕交易“南衛(wèi)股份”違法行為進(jìn)行了立案調(diào)查,公司下發(fā)《行政處罰決定書(shū)》。拒絕

  《行政處罰決定書(shū)》顯示,修改2023年1月底,硬剛年審會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)公司有倒貸的師事上市資金被挪用尚未歸還的情況,后明確內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告會(huì)出具否定意見(jiàn)。公司

  李平、拒絕項(xiàng)琴華作為內(nèi)幕信息知情人,修改集中賣(mài)出公司股票避損。硬剛江蘇證監(jiān)局對(duì)李平?jīng)]收違法所得1177.67萬(wàn)元,師事上市并處以罰款3533萬(wàn)元;對(duì)項(xiàng)琴華沒(méi)收違法所得10.17萬(wàn)元,公司并處以罰款150萬(wàn)元。拒絕

  值得關(guān)注的修改是,這起內(nèi)幕交易案背后,審計(jì)機(jī)構(gòu)堅(jiān)守職業(yè)底線(xiàn),面對(duì)上市公司試圖修改審計(jì)結(jié)論的要求,明確拒絕“妥協(xié)”,成為審計(jì)機(jī)構(gòu)堅(jiān)守獨(dú)立性的正面范本。

  《行政處罰決定書(shū)》顯示,公司前任董事會(huì)秘書(shū)李某向天衡所負(fù)責(zé)人郭某咨詢(xún)審計(jì)報(bào)告的結(jié)論能否修改,郭某明確告訴李某,結(jié)論是確定的,不可能修改。

  明確內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告

  會(huì)出具否定意見(jiàn)

  《行政處罰決定書(shū)》顯示,經(jīng)查明, 2022年11月10日,南衛(wèi)股份與天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)等事宜,簽訂審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)。

  2022年11月10日至28日,天衡所相關(guān)人員在南衛(wèi)股份現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行預(yù)審,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為羅某華、孫某薇。預(yù)審結(jié)束后,羅某華、孫某薇分別將《南衛(wèi)股份2022年預(yù)審情況備忘》發(fā)送給公司前任董事會(huì)秘書(shū)李某、財(cái)務(wù)總監(jiān)項(xiàng)琴華,要求公司梳理在建工程的相關(guān)管理情況、銀行賬戶(hù)的轉(zhuǎn)貸資金流轉(zhuǎn)情況等。

  2023年1月7日,天衡所審計(jì)項(xiàng)目組赴公司現(xiàn)場(chǎng),正式開(kāi)展年審工作。截至2023年1月底,年審會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)公司有倒貸的資金被挪用尚未歸還的情況。

  2023年2月6日至28日期間,年審會(huì)計(jì)師孫某薇多次向公司詢(xún)問(wèn)在建工程賬務(wù)存在缺口的問(wèn)題,并索要相關(guān)支撐材料,但是公司一直未回復(fù)解釋相關(guān)問(wèn)題。天衡所審計(jì)項(xiàng)目組結(jié)合前期梳理的賬戶(hù)及資金情況,推測(cè)存在公司資金通過(guò)在建工程被占用的情形。

  2023年3月1日,年審會(huì)計(jì)師羅某華、孫某薇基本確認(rèn)公司存在資金占用的問(wèn)題。當(dāng)日李某電話(huà)聯(lián)系天衡所負(fù)責(zé)人郭某,郭某表示已經(jīng)通過(guò)項(xiàng)目組的匯報(bào)知悉了相關(guān)情況,并提示如果公司存在資金占用情況,會(huì)影響2022年財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)控審計(jì)意見(jiàn),要求公司股東及關(guān)聯(lián)方盡快歸還占用的資金,并配合天衡所盡快查清資金占用的整體情況。

  2023年3月2日,羅某華、孫某薇二人結(jié)合類(lèi)似情況,確定擬對(duì)公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具非標(biāo)準(zhǔn)意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告,擬對(duì)2022年度內(nèi)部控制情況出具否定意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告。當(dāng)天15時(shí)12分,羅某華聯(lián)系李某,欲通過(guò)李某約公司董事長(zhǎng)李平討論資金占用問(wèn)題如何處理,并提示資金占用事項(xiàng)會(huì)影響審計(jì)結(jié)論。當(dāng)天15時(shí)57分,孫某薇聯(lián)系項(xiàng)琴華,告知她公司方面要盡快梳理資金占用情況,相關(guān)資金占用問(wèn)題要盡快解決,并提示資金占用事項(xiàng)會(huì)影響審計(jì)結(jié)論。此后數(shù)日,項(xiàng)琴華在李平辦公室通過(guò)口頭匯報(bào)的方式,告知李平審計(jì)發(fā)現(xiàn)公司存在資金占用,并讓財(cái)務(wù)部進(jìn)行自查。

  2023年3月10日,公司財(cái)務(wù)部初步梳理統(tǒng)計(jì)出倒貸及占用資金的情況,并將相關(guān)材料發(fā)送給孫某薇。

  2023年3月21日,羅某華、孫某薇前往南衛(wèi)股份現(xiàn)場(chǎng),與項(xiàng)琴華溝通了2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的意見(jiàn)類(lèi)型,明確內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告會(huì)出具否定意見(jiàn)。

  2023年3月27日,李平、郭某、李某在常州武進(jìn)就公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)控審計(jì)意見(jiàn)進(jìn)行溝通,討論了資金占用問(wèn)題。

  2023年4月17日,天衡所擬定了對(duì)于公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的初稿。當(dāng)日,孫某薇將上述文件發(fā)給李某。

  2023年4月24日,李某向郭某咨詢(xún)審計(jì)報(bào)告的結(jié)論能否修改,郭某明確告訴李某,結(jié)論是確定的,不可能修改。后續(xù),孫某薇將審計(jì)報(bào)告定稿文件發(fā)送給項(xiàng)琴華。

  2023年4月28日,公司發(fā)布《2022年年度報(bào)告》《2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》《2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》《關(guān)于股票實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示暨公司股票停牌的提示性公告》等公告。

  因南衛(wèi)股份實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)占用公司資金,天衡所對(duì)公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告出具否定意見(jiàn),導(dǎo)致公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示并停牌,對(duì)公司股票的市場(chǎng)價(jià)格有重大影響,在公開(kāi)披露前屬于內(nèi)幕信息。該內(nèi)幕信息敏感期為2023年3月1日至2023年4月28日。

  李平為法定內(nèi)幕信息知情人,作為公司董事長(zhǎng),其知悉內(nèi)幕信息的時(shí)間不晚于2023年3月10日。

  項(xiàng)琴華為法定內(nèi)幕信息知情人,作為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),其知悉內(nèi)幕信息的時(shí)間為2023年3月2日。

  合計(jì)罰沒(méi)近5000萬(wàn)元

  2023年3月14日至3月28日期間,李平控制、決策“李平”國(guó)聯(lián)證券賬戶(hù)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易合計(jì)賣(mài)出“南衛(wèi)股份”818.40萬(wàn)股,成交金額4796.78萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算,避損1177.67萬(wàn)元,構(gòu)成證券法第一百九十一條第一款所述內(nèi)幕交易違法情形。

  江蘇證監(jiān)局決定:對(duì)李平?jīng)]收違法所得1177.67萬(wàn)元,并處以罰款3533萬(wàn)元。

  2023年3月21日至22日期間,“項(xiàng)琴華”國(guó)泰君安證券賬戶(hù)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)合計(jì)賣(mài)出“南衛(wèi)股份”5.4萬(wàn)股,成交金額34.05萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算,避損101675.47元,構(gòu)成證券法第一百九十一條第一款所述內(nèi)幕交易違法情形。

  江蘇證監(jiān)局決定:對(duì)項(xiàng)琴華沒(méi)收違法所得101675.47元,并處以罰款150萬(wàn)元。

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